1、员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。 2、按规定程序审批,到财务部门报销。 3、费用项目:您可写是为那个合同项目,类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费,吃饭,您写餐饮费住宿,您写住宿费报销日期:您实际报销的时间,附件:总共您报销的张数金额:您按照各项实际发生的金额如实填列供您参考!。