1、1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据3、与不符合项的责任部门沟通确认4、编写内审报告,运行分析报告5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认6、不符合项整改跟踪关闭。